体彩7星彩开奖结果18136|体彩7星彩18137开奖结果

惠農區燕子墩鄉2019年部門預算信息公開

信息來源:惠農區財政局 信息錄入:曹雯燕 發布時間: 2019-02-01  瀏覽量:403

          目錄

      第一部分  單位概況
      一、主要職能
      二、部門預算單位構成
      第二部分  2019部門預算表
      一、財政撥款收支總表
      二、財政撥款支出總表
      三、一般公共預算支出總表
      四、一般公共預算基本支出表
      五、“三公”經費預算支出表
      六、政府性基金預算財政撥款支出表
      七、部門收入總表
      八、部門支出總表
      第三部分  2019年部門預算情況說明
      第四部分  名詞解釋

 

 


  第一部分  單位概況

  一、主要職能
  惠農區燕子墩鄉人民政府是石嘴山市惠農區所轄鄉鎮之一,落實國家政策,嚴格依法行政,發揮政府管理職能,加強政策引導,制定發展規劃,服務市場主體和營造發展環境,搞好市場監管,大力促進社會事業發展,發展鄉村經濟、文化和社會事業,提供政府公共服務,維護社會穩定,構建社會主義和諧社會。具體職能如下:  
  1、執行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令,發布決定和命令;
  2、執行本行政區域內的經濟和社會發展計劃、預算,管理本行政區域內的經濟、教育、科學、文化、衛生、體育事業和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作;
  3、提供政府公共服務,保護社會主義的全民所有的財產和勞動群眾集體所有的財產,保護公民私人所有的合法財產,維護社會秩序,保障公民的人身權利、民主權利和其他權利;
  4、保護各種經濟組織的合法權益;
  5、保障少數民族的權利和尊重少數民族的風俗習慣;
  6、辦理上級區委、區政府交辦的其他事項。
  二、部門預算單位構成
  對本部門(單位)及所屬預算單位構成進行詳細說明。從預算單位構成看,燕子墩鄉2019年部門預算包括:燕子墩鄉本級預算、所屬事業單位預算。納入燕子墩鄉2019部門預算編制的二級預算單位包括:石嘴山市燕子墩鄉民生服務中心
  燕子墩鄉2019年內設黨政綜合辦公室、財務室、綜治中心、土地水利站、文化站、民生服務中心、農業中心、林業站等職能科室8個職能科室。現有編制36名,實有69人,其中:在編在職29名,借調人員 1 名,退休人員13名,公益性崗位21名,三支一扶2名,西部志愿者3名。

 

  第二部分:2019部門預算表

  惠農區燕子墩鄉2019年部門預算表格(詳見附表)

 

  第三部分 2019年部門預算情況說明

  一、關于燕子墩鄉2019年財政撥款收支預算情況的總體說明
  燕子墩鄉2019年財政撥款收支預算21411464.62元,其中:本年收入10705732.31元,包括一般公共預算撥款2020000元,政府性基金預算撥款8685732.31元;上年結轉結余0元。支出預算10705732.31 元, 其中:一般公共服務支出4776616.96 元、社會保障和就業支出392971.02元、衛生健康支出190393.16元、城鄉社區支出2020000元、農林水支出2936189.58元、住房保障支出389561.59元。
  二、關于燕子墩鄉2019年一般公共預算財政撥款支出情況說明
  (一)基本支出情況說明。
  燕子墩鄉2019年一般公共預算撥款基本支出6438732.31元,其中:本年收入安排支出 6438732.31元,上年結轉資金安排支出0元。比2018年執行數增加824246.59元,增長14.68 %。
  人員經費5475896.31元,主要包括:基本工資959700元、津貼補貼1183376.58元、獎金400898元、社會保障繳569414.18元、績效工資69804元、其他工資福利支出1839591.96元、公務員交通補貼175680元、生活補助25672元、醫療費11550元、住房公積金240209.59元;
  公用經費1138516 元,主要包括:辦公費630000元、印刷費、咨詢費、手續費、水費8000元、電費30000元、郵電費4000元、取暖費125436元、差旅費20000元、勞務費68800元、公務用車運行維護費55000元、其他商品和服務支出21600元。
  (二)項目支出情況說明。
  燕子墩鄉2019年一般公共預算撥款項目支出2247000 元,其中:本年收入安排支出 2247000元,上年結轉結余資金安排支出 0元。一般公共服務支出-人大事務一般行政管理事務-人大活動經費2019年預算15000元,比2018年執行數據減少15000 元,下降50%。主要用于人大事務日常開支和辦公經費;醫療衛生與計劃生育支出-計劃生育事務-其他計劃生育事務支出2019年預算19000元,比2018年執行數據減少27000元,下降58.7%。主要用于計劃生育事務日常開支和辦公經費;一般公共服務支出-政府辦公廳(室)及相關機構事務-一般行政管理事務-婦女工作經費2019年預算5000元,比2018年執行數據增加5000元,增加100%。主要用于婦女活動基本工作經費;一般公共服務支出-政府辦公廳(室)及相關機構事務-一般行政管理事務-民生及綜治中心運行經費2019年預算30000元,比2018年執行數據增加0元,增加0%。主要用于兩中心運行工作經費;一般公共服務支出-政府辦公廳(室)及相關機構事務-一般行政管理事務-武裝工作經費2019年預算8000元,比2018年執行數據增加3000元,增加60%。主要用于鄉鎮武裝日常工作經費;一般公共服務支出-政府辦公廳(室)及相關機構事務-一般行政管理事務-鄉鎮紀檢工作經費2019年預算10000元,比2018年執行數據減少10000元,減少50%。主要用于紀律監察基本工作經費。城鄉社區支出-征地和拆遷補償支出2019年預算2020000元,比2018年執行數據增加2020000元,增加100%。主要用于雁窩池村惠澤湖占用退耕還林征地補償款。
  三、關于燕子墩鄉2019年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算情況說明
  燕子墩鄉2019年“三公”經費財政撥款預算數為 55000   元,其中:因公出國(境)費 0元,公務用車購置 0元,公務用車運行費55000 元,公務接待費 0 元。
  2019年“三公”經費財政撥款預算比2018年增加25000     元,其中:因公出國(境)費增加(減少)0元,主要原因:無出國;公務用車購置費增加(減少)0 元,主要原因無購置;公務用車運行費增加25000元,主要原因人員增加、海燕村精準扶貧任務多;公務接待費增加(減少)0元,主要原因:減少餐館公務接待、職工食堂提供家常便飯招待。
  四、關于燕子墩鄉2019年政府性基金預算撥款情況說明
  (一)基本支出情況說明。
  燕子墩鄉2019年政府性基金預算撥款基本支出0元,其中:本年收入安排支出0元,上年結轉資金安排支出0元。比2018年執行數(決算數)增加(減少)0元,增長(下降)0%。
  人員經費0元,主要包括:按部門經濟分類科目分項說明。如,基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出;
  公用經費 0元,主要包括:按部門支出經濟分類科目分項說明。如,辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置。
  (二)項目支出情況說明
  燕子墩鄉2019年政府性基金預算撥款項目支出2020000 元,其中:本年收入安排支出 2020000 元,上年結轉結余資金安排支出 0元,比2018年執行數(決算數)增加(減少)0元,增長(下降)0 %。主要用于惠澤湖占用退耕還林耕地補償款。
  五、關于燕子墩鄉2019年收支預算情況的總體說明
  燕子墩鄉2019年收入總預算 10705732.31 元,其中:本年收入10705732.31元,上年結轉結余 0元;支出總預10705732.31  元,其中:本年支出 10705732.31元,年末結轉結余0元。
  本年收入包括:財政撥款預算收入 10705732.31 元,占 100 %;事業預算收入0元,占0 %;上級補助預算收入0元,占 0 %;附屬單位上繳預算收入0元,占 0 %;經營預算收入  0 元,占0 %;債務預算收入 0 元,占 0 %;非同級財政撥款預算收入0元,占0 %;投資預算收益 0元,占 0 %;其他預算收入0元,占0 %。
  本年支出包括:行政支出9645076 元,占 90.09 %;事業支出1060656.31 元,占9.91 %;經營支出0元,占0 %;上繳上級支出0元,占0 %;對附屬單位補助支出 0 元,占 0 %;投資支出0元,占0 %;債務還本支出 0元,占  0 %;其他支出0元,占0 %。
  八、其他重要事項的情況說明
  (一)機關運行經費
  2019年,燕子墩鄉本級1個行政單位的機關運行經費,財政撥款預算 962836元,比2018年預算減少10264元,973100減少1.05 %。主要原因是:2019年項目支出預算減少。
  (二)政府采購情況
  2019年,燕子墩鄉政府采購預算 0 元,其中:政府采購貨物預算 0元,政府采購工程預算 0 元,政府采購服務預算0元。
  (三)國有資產占用使用情況
  截至2018年12月31日,燕子墩鄉占用使用國有資產總體情況為房屋4320平方米,價值2342411.17元;土地 0平方米,價值 0 元;車輛 15 輛,價值1493369.34元;辦公家具價值0   元;其他資產價值1933684.32元。國有資產分布情況為:
  本級部門房屋4320平方米,價值2342411.17 元;土地0    平方米,價值  0  元;車輛  15  輛,價值1493369.34元;辦公家具價值 0 元;其他資產價值 1933684.32元。
  所屬單位房屋0平方米,價值0元;土地0平方米,價值 0元;車輛0輛,價值0元;辦公家具價值0 元;其他資產價值 0  元。

  (四)預算績效情況。
  2019年燕子墩鄉重點項目績效評價情況如下:
  1、人大主席團活動經費。本年預算15000元,主要用于人大日常辦公經費和人大監督工作正常運行。2019年人大監督工作日常工作順利進行,群眾滿意度達到100%。
  2、婦女工作經費。本年預算5000元,主要用于婦女文體活動日常開支。2019年婦女滿意度達到100%,各項活動宣傳效應積極。
  3、民生及綜治中心運行經費。本年預算30000元,主要用于兩中心日常開支,包括差旅費、辦公費、電費、水費等。2019年接待來訪群眾1000余人,群眾滿意度100%。接待辦理各項民生事務人數10000余人,群眾滿意度100%。
  4、武裝工作經費。本年預算8000元,主要武裝日常開支,包括民兵拉練租車費、迷彩服費用等。2019年民兵拉練2次以上,征兵工作順利進行。
  5、鄉鎮計劃生育轉移支付經費。本年預算16000元,主要用于計劃生育宣傳、辦公用品等。計劃生育政策深入群眾,群眾滿意度100%。
  6、鄉鎮紀檢工作經費。本年預算10000元,主要用于紀檢監察日常辦公開支。2019年達到辦案率80%,群眾滿意度100%,鄉村兩級風清氣正。
  7、惠澤湖征地補償款。本年預算2020000元。主要用于雁窩池村歷史遺留問題惠澤湖占用退耕還林用地征地補償款。歷史遺留問題得以進一步解決,上訪率減少50%。
  (五)其他需說明的事項
  無其他需要說明事項

 

  第四部分:名詞解釋

  一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
  政府性基金預算:是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入,并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算,是政府預算體系的重要組成部分。
  基本支出:是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃,包括人員經費和日常公用經費兩部分。
  項目支出:是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標,在基本支出以外財政預算專項安排的支出。
  機關運行經費:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
  績效評價:是指財政部門和預算部門(單位)根據設定的績效目標,運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法,對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

 

  附件:惠農區燕子墩鄉人民政府2019年部門預算公開表

     惠農區燕子墩鄉人民政府2019年部門收支預算總表

 

                                                            惠農區燕子墩鄉人民政府

 

 

 

 

 

体彩7星彩开奖结果18136 河北20选5 内蒙古十一选五 河北排列7 极速十一选五 广西快乐双彩 安徽十一选五 云南十一选五 新浪即时赔率 nba新闻新浪体育 电竞比分 2013巴西足球直播录像 win007足球比分直播 踢球者足球即时指数时指数 雪缘园比分 nba视频新浪体育 雪缘园网